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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>BRA 2</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
        <urlFile>http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CNIC863002/finanza/AVCP?annoScolastico=202021&amp;annoBilancio=2020</urlFile>
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            <oggetto>Assicurazione alunni IC Bra 2 triennio 2018 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO STRUMENTI MISURAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Servizio di trasporto per viaggio di istruzione </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
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            <oggetto>Plastificazioni a caldo per plesso Bandito Primaria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto N. 15 Termometri a Infrarossi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Rinnovo abbonamento annuale accessi logici IC Bra 2 anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1125</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1125</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto n.20 Chromebook 14</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2020-04-08</dataInizio>
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            <oggetto>Attività Sportello di ascolto con la Dott. ssa Spinelli</oggetto>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ACQUISTO GENERATORE A VAPORE STEAM 3000D</oggetto>
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            <oggetto>Acquisto Piattaforme e Strumenti Digitali per l' apprendimento a distanza per persone con disabilità</oggetto>
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            <importoAggiudicazione>1124.6</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>Acquisto Software per plesso Bandito Primaria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto Licenza Aggiuntiva Software Symwriter per I.C. Bra2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>TRASPORTO PUBBLICO URBANO SETTEMBRE DICEMBRE 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
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            <oggetto>FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
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            <oggetto>INTEGRAZIOE SEGNALETICA ORIZZONTALE</oggetto>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>733.51</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
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            <oggetto>ATTIVAZIONE SIM CARD TOP50 PER DAD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>Acquisto materiali e prodotti per prevenzione e pulizia emergenza Covid-I.C. Bra 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>364.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-17</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO 40 BUSTE IMBOTTITE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>L'ANGOLO PER L'UFFICIO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01916830043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANGOLO PER L'UFFICIO SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>34.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34.1</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>TRASPORTO PUBBLICO URBANO GENNAIO FEBBRAIO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>S.A.C. s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00466840048</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>307.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-06</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO DI N. 2 GENERATORI DI VAPORE STEAM 3000D</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOGLIANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOGLIANO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1824</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1824</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z942BC1C66</cig>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto toner e cartucce a.s. 2019/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02189880046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPY SERVICE DI ALESSIO P.&amp; C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02189880046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPY SERVICE DI ALESSIO P.&amp; C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3186.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3186.41</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A2CD7FC8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90054260048</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di GDPR ai sensi del Regolamento UE n.679-16 valido dal 1/05/2020 al 30/04/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARON  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>KARON  SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1397</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1397</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDC2C50E92</cig>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto straordinario per igiene e prevenzione covid</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06115060011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHEMITEC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06115060011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHEMITEC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>803.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>803.99</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi postali-anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60.39</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0E2D10BCD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - COVID 19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOGLIANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOGLIANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>633.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>633.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z652CCE7D5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo abbonamento annuale al filtro dei contenuti Internet WebBlocker anno 2020 plesso "Dalla Chiesa"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENESI ELETTRONICA SNC DI BESSONE V. &amp; GIRAUDO F.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENESI ELETTRONICA SNC DI BESSONE V. &amp; GIRAUDO F.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>259</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>259</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z032C831EA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto cablaggio cavi di rete e armadio Rack per plesso Medie Dalla Chiesa</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03034820047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOLOGIE DIGITALI S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03034820047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOLOGIE DIGITALI S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z022DBF6D3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90054260048</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale di consumo per tutti i plessi della primaria dell' I.C. Bra2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &amp; C. sas</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA LUCERNA DI G.LONGO &amp; C. sas</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2037.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2037.28</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC92D695F5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90054260048</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Abbonamento annuale rivista amministrare la scuola</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.RL.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.RL.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z122DF62C6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90054260048</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto Servizi Regel - Rinnovo Didattica - Amministrazione - Modulistica e Scolastico per I.C. Bra2 dal 01-09-2020 al 31-08-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Karon  s.r.l. (Banca Reale)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Karon  s.r.l. (Banca Reale)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2290</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2290</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC02C85FF4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90054260048</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto buste grandi imbottite con bolle di imballaggio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01916830043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANGOLO PER L'UFFICIO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01916830043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANGOLO PER L'UFFICIO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>44.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>44.1</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8A2D6AB37</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto aggiornamento EDT 2020 per la licenza software orario</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>513</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto materiale di non consumo per I.C. Bra 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO  S.R.L. (5717 banca intesa san paolo)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1020.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>Acquisto materiali di non consumo per Infanzia Montecatini I.C. Bra 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO  S.R.L. (5717 banca intesa san paolo)</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO  S.R.L. (5717 banca intesa san paolo)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1356.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>Acquisto materiali di non consumo per Infanzia Rodari dell' I.C. di Bra 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO  S.R.L. (5717 banca intesa san paolo)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2841.27</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>Acquisto materiale di non consumo per plesso Bandito Infanzia dell' I.C. Bra 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO  S.R.L. (2285 banca piemonte)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1376.15</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DPO 01/05/2020 - 30/04/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>CRSFRC67R27B019S</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>CRSFRC67R27B019S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Croso  Federico</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
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            <oggetto>CORSO DI NUOTO </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MOVE ON S.S.D. AR.L</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1366.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1366.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRODOTTI DI PULIZIA TUTTI I PLESSI </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOGLIANO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3408.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiali e prodotti per prevenzione emergenza Covid</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02332940044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA MACCAGNO  S.R.L</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>759</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
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            <oggetto>CORSO DI NUOTO PLESSO MADONNA DEI FIORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03503510046</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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            <cig>Z6A2E9F027</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90054260048</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PIATTAFORMA GooMeeting 12 mesi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03926127858</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURODIGIT SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03926127858</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURODIGIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>165</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>165</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO 12 MESI ITALIA SCUOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ITALIA SCUOLA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06851861002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIA SCUOLA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>480.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480.77</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
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            <oggetto>Rinnovo abbonamento antivirus 12 mesi per</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GENESI Elettronica snc</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GENESI Elettronica snc</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>184.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>184.22</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale facile consumo per tutti i plessi Infanzia dell' I.C.Bra 2 - a.s. 2019/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO  S.R.L. (5717 banca intesa san paolo)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO  S.R.L. (5717 banca intesa san paolo)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>870.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>870.11</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto N. 2 Cordless per I.C. Bra 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GENESI Elettronica snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02171110048</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENESI Elettronica snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>26.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26.9</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
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            <oggetto>rinnovo contratto argo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARGO  SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>430</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>430</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto Formazione per didattica a distanza con la Dott.ssa Spinelli</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SPNSLV75P49L219W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPINELLI SILVIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SPNSLV75P49L219W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPINELLI SILVIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>427</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiali di non consumo per Infanzia Pollenzo dell' I.C. Bra 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO  S.R.L. (5717 banca intesa san paolo)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO  S.R.L. (5717 banca intesa san paolo)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>803.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>803.69</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale di non consumo per Primaria Bandito e Riva dell' I.C. Bra 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO  S.R.L. (5717 banca intesa san paolo)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO  S.R.L. (5717 banca intesa san paolo)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>984</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>984</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z312CCCF08</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto armadio di ricarica da 36 PC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SISTEM s.r.l</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SISTEM s.r.l</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>648</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>648</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z942EE7990</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90054260048</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO SANIFICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02767050046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02767050046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1065</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1065</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA12F1267E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90054260048</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE e MATERIALI PRIMO SOCCORSO E SANIFICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06115060011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHEMITEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06115060011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHEMITEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1202.5</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1202.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
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            <oggetto>visite mediche personale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.D.C.Centro Polispec.Privato srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>455</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>455</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto N. 2 Plexiglass Parafiato per I.C. Bra 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALBA SISTEMI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto n. 1 Atomizzatore AIR Fog Blu e n. 1 Lava-asciuga pavimenti mod. Star 50 BT50</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAIP</ragioneSociale>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
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            <oggetto>SPOSTAMENTO E MONTAGGIO LIMM DALLA CHIESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SISTEM s.r.l</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO ATOMIZZATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAIP</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3905</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>343</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto n. 1 Lavapavimenti Modello WET 350 per I.C. Bra 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00661020040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIEMMEDUE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1942</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO RSPP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02780720047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICURTEA ENGINEERING</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto Chromebook 14e e Armadio da ricarica - PON SMART CLASS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INFORMATICA SISTEM s.r.l</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SISTEM s.r.l</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8940</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8940</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO N° 2 SCHERMO TOUCH PER IL PLESSO MEDIA ¿DALLA CHIESA¿ </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INFORMATICA SISTEM s.r.l</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SISTEM s.r.l</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3180</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE personale scolastico ATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02893030045</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOUTIQUE DEL LAVORO SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2592</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2592</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOGLIANO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>536.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>536.19</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO 4 KIT MULTIMEDIALI 65" PER POTENZIAMENTO DAD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9756</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9756</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE2E17322</cig>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PREVENZIONE DISTANZIAMENTO </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03273900047</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03273900047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMPATELLO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1185</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1185</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto buste grandi imbottite con bolle di imballaggio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01916830043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANGOLO PER L'UFFICIO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01916830043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANGOLO PER L'UFFICIO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34.1</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>canone annuale medico competente</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.D.C.Centro Polispec.Privato srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.D.C.Centro Polispec.Privato srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>635</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>635</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA130037AB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO PARAFIATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOGLIANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOGLIANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSO FORMAZIONE RLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03929800278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEGA  FORMAZIONE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03929800278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEGA  FORMAZIONE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>145</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>145</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CANCELLERIA PLESSO INFANZIA MONTECATINI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO  S.R.L. (2285 banca piemonte)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO  S.R.L. (2285 banca piemonte)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>204.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z742F9BB5C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>90054260048</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BRA 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPORTELLO PSICOLOGICO EMERGENZA COVID 19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FGLNNA78E69B041T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOGLIA ANNA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>FGLNNA78E69B041T</codiceFiscale>
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            <oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E CONSULENZA HARDWARE E SOFTWARE. I.C. BRA 2.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>BRA 2</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO CONTRATTO GESTIONALI ARGO ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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